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segunda-feira, 2 de março de 2015

Curso: Gestão Tributária

Gestão Tributária

Conteúdo Programático

I. SIMPLES NACIONAL

1. Legislação Regulamentadora

2. Definição e Conceitos de ME e EPP

3. Definição de Receita Bruta

4. Não Benefício do Simples Nacional no Âmbito Jurídico

5. Dos Tributos e Contribuições, Abrangência e Não Abrangência pelo Simples Nacional

6. Do Impedimento e Vedações ao Ingresso no Simples Nacional no Âmbito Tributário

7. Permissões ao Ingresso no Simples Nacional

8. Estudo de todos Anexos do Simples Nacional, enquadramento das atividades e tributação devida em cada anexo

9. Formas, momento e efeitos da Exclusão do Simples Nacional

10. O Simples Nacional é Interessante para todas as empresas?

11. Dicas de Situações nas quais o Simples Nacional não é interessante para a empresa, mesmo sendo permitido

12. Planejamento para tornar o Simples Nacional Benéfico, mesmo que num primeiro momento não seja  

II. LUCRO PRESUMIDO

  1. Definição
  2. Formas de Tributação
  3. Momento (Irretratável) da Opção pelo Lucro Presumido
  4. Escrituração Contábil, Obrigatoriedade e Benefícios
  5. Formas de Distribuição dos Lucros aos Sócios
  6. Impedimentos à opção pelo Lucro Presumido
  7. Percentuais  de Presunção do IR e da CSLL de acordo com as Atividades das Empresas
  1. Formas e Composição da Base de Cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS
  2. Procedimentos com relação à compensação do PIS, da COFINS, da CSLL e do IR Retidos na Fonte

III. LUCRO REAL

1. Definição de Lucro Real

2. Situações que obrigam as empresas serem Tributadas pelo Lucro Real

3. Quais empresas podem optar pelo Lucro Real?

4. Quais empresas devem optar pelo Lucro Real? 

5. Formas de Tributação – LR Trimestral e LR Anual

5.1. Momento (Irretratável) da opção pelo Lucro Real

6. Formas de Apuração

6.1. Lucro Real Trimestral

6.2. Lucro Real Anual

6.2.1. Com base no faturamento

6.2.2. Com base em Balancete ou Balanço de Redução ou Suspensão

7. Compensação de Prejuízos, limites, normas e regras

8. Códigos dos Darfs utilizados no Lucro Real

10. Despesas Dedutíveis e Indedutíveis

11. PIS e COFINS não Cumulativos, Normas, Regras e Limites para a Tomada de Créditos

12. Percentuais que indicam melhor opção entre o Lucro Presumido e o Lucro Real

Objetivo: Proporcionar conhecimento sobre as regras de apuração dos Impostos e Contribuições devidos de acordo com os regimes de tributação existentes no nosso Sistema Tributário, capacitando o profissional para que ele consiga identificar o melhor regime de tributação, proporcionando economia para a empresa.    

Instrutor: Luiz Geraldo Alves da Cunha: Bacharel em Ciências Contábeis com Extensão em Docência pela FGV e Pós Graduação em Direito Tributário pela Escola Paulista de Direito-EPD, Professor do SESCON-SP, SINDCONT-SP, CONTMATIC/PHOENIX e SM CURSOS-SANTOS, Empresário Contábil, Consultor de Empresas com 33 anos de experiência na área desenvolvendo as atividades de consultoria e planejamento tributário de empresas dos seguimentos, do comércio, indústria, prestação de serviços e entidades sem fins lucrativos.

Carga-horária: 8 horas    

Valor do Investimento: R$ 360,00

Data e horário do curso:  Dia 07.03.2015, das 8h30 às 17h30 

Condições especiais de pagamento: Descontos: 1ª inscrição 10%, 2ª inscrição 50% e 3ª inscrição 100%, acima de 3 inscrições 50% de desconto e 40% de desconto para estudante.

Pagamentos com cheque, cartão de crédito ou débito, boleto bancário, transferência bancária ou dinheiro. 

 

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 Administração Avenida Ipiranga, 104, 16º andar, Cj. 164 – Centro – São Paulo – SP – CEP: 01046-918 – Próximo ao Metrô República

Sala de Curso - Rua Major Quedinho, 111, 13º andar, Cj. 1310 - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01050-904 - Próximo ao Novotel Jaraguá 

Contatos: e-mail: inscricao@ctlune.com.br e Fone: 0 xx 11 3255-8739

 

 

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